我们公司5月份买车车,我5月份入账,进项税额没有认证,做到应交税费~待抵扣进项税额对吗?我6月份能做固定资产折旧吗?
冰雨
于2018-06-26 18:41 发布 745次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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是的,可以计提折旧的。。。
2018-06-26 18:42:02
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同学你好,
请教一个问题公司5月买了一辆车,收到发票,进项可以抵扣,5月不想抵扣进项 做分录:借:固定资产/应交税费-待认证进项税额,贷:银村,这样对不对——对的;
六月有销项了我想抵扣,认证是在7月12号认证的,这张抵扣联发票我可以做账做在6月份吗?借:应交税费-进项,贷:应交税费-待认证。——如果是在7月12号认证,是做在7月的进项中;
2021-07-12 16:15:11
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你好,很高兴为你解答
可以计入待认证进项税额
6月再转入进项税额
2020-06-10 10:47:09
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你好,是可以这样处理的
2017-12-28 13:07:56
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估计是先补交20000元的销项增值税,后面的30000元后期再抵扣
2017-06-30 11:32:56
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