- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,根据增值税申报表的应纳税额,与你取得的可以抵减发票的金额相比,两者的较小数填写
2018-06-29 15:54:48
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同学你好
这个可以的
2022-05-24 14:01:39
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同学你好
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
2022-06-12 18:08:35
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您好,这个在主表是没有地方体现的,但当期应纳税额是减掉了加计抵减以后的了
2021-01-17 13:32:20
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附表二吗?你有认证的进项吗
2019-01-12 10:01:41
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