老师,服务业,我们发票已全额开出给对方,已完工50%,收 问
你好,借,银行存款,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,农副产品蔬菜可以开免税的发票,那赋码是蔬菜, 问
你好,可以的啊。本身就是蔬菜。 答
这道题里给的后面一个使用年限不考虑吗?不是要按 问
您好,不是的,可以长于税法,不能短于,因为越长,月折旧越小,利润扣减越少,这是税法允许的 答
老师,纯出口外贸企业,海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
老师,比如这个月有2000元销项税,1000元进项税,50元 问
你好,结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借:管理费用等50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)50 答

老师, 请问增值税及附加税费申报表附列资料(四) (税额抵减情况表) 中的第六项一般项目加计抵减额计算怎么填写?
答: 你们有没有进项税额转出,没有不填
老师好,请问本期有跨区域涉税预缴,增值税部分有表四“税额抵减情况表”抵减了,但是附加税部分要在哪里抵减掉?是不是在表五中“本期已缴税(费)额”列填写已预缴的费用数据?
答: 你好对的是的,是这么说的,如果你填写预缴的话,你提之前的那个一般计税的增值税那里,你需要填写的是销项减去进项不能减减去抵扣之后的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,税额抵减情况表中数据分录怎么写?
答: 同学你好 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益


11876948484884 追问
2022-03-14 09:48
venus老师 解答
2022-03-14 09:57
11876948484884 追问
2022-03-14 10:11
venus老师 解答
2022-03-14 10:13