送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-07-01 10:46

2月预交电费的时候,应该是借:预付账款-国家电网  贷:银行存款,六月收到发票时,借:管理费用水电费  应交税费-应交增值税-进项税  贷:预付账款-国家电网

无语 追问

2018-07-01 10:53

现在该怎么办?做个更正冲销2月份凭证,调整为借预付账款,贷银行存款,然后再做成正确的,借管理费用  借应交增值税,贷预付账款。这样调整的话会不会影响以前的报表或者账务。我是第一个月自己做账的,就遇到这个问题,不知道怎么调整合适,还麻烦老师详细解答一下

辜老师 解答

2018-07-01 10:57

你现在相当于把费用提前在2月做了,你6月认证发票,只要把认证的进项税补进去就可以了,借:应交税费-应交增值税-进项税  贷:管理费用-水电费

无语 追问

2018-07-01 11:04

管理费用里面已经包含了税金的

辜老师 解答

2018-07-01 13:59

是的,所以你现在认证了,就要把进项税从费用里面减出来

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2月预交电费的时候,应该是借:预付账款-国家电网 贷:银行存款,六月收到发票时,借:管理费用水电费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款-国家电网
2018-07-01 10:46:12
你好,两个金额是一样的吗?
2020-06-10 12:22:24
你好!你这个借应付账款 贷预付账款。 然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40
你好! 对的。可以
2018-10-07 10:23:50
同学你好,不对哈,你其他应收款(暂估)和其他应收款会有余额,你应该是先冲掉暂估,借管理费用—水电费 负数 借:其他应收款(暂估) 然后是借管路费用-水电费 贷银行存款
2022-04-12 11:23:38
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