水电费上月预提,房租每月都能按时收到发票,所以房租不用预提,8月份预提了水电费,做的分录是:借:管理费用--水电费 借:制造费用--水电费 贷:预付账款---XXXXXX公司 然后9月份收到发票,发票上面是9月份房租,8月份水电费,因为8月份水电费已经计提了,那么9月份这张发票会计分录直接做计提:借:管理费用 --租金 贷:制造费用----租金 应交税费--进项税额 (房租加水电费税金 ) 预付账款----XXXXX公司 贷:应付账款---XXXX公司,支付的时候做:借:应付账款--XXXXXX公司 贷:银行存款,可以吗?
︶人生如流水
于2018-10-07 10:17 发布 1026次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-10-07 10:23
你好!
对的。可以
相关问题讨论
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-24 14:30:25
你好,这设备的用途是什么?
2019-08-14 10:45:07
同学
你好
对的 你的分类没有问题。
2022-05-10 11:17:56
你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
借应付账款,借管理费用,负数
在增加上一个这个分录,再加上你的就对了。
2022-03-10 17:36:01
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︶人生如流水 追问
2018-10-07 10:26
蒋飞老师 解答
2018-10-07 10:27