计提工资时,借:管理费用-应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-个人所得税 应付职工薪酬-职工工资 这样对吗?个人负担部分可以计入公司费用吗?汇算清缴时要调吗?
碎碎念公主
于2018-07-02 16:53 发布 1213次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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计提公司是,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬,发放工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 应交税费-个人所得税
2018-07-02 16:57:23
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缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保
贷:银行存款
2018-03-05 16:57:58
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计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗?
2017-06-26 16:26:19
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应该用其他应付款,就是付给保险公司的
2019-05-21 16:42:51
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缴纳时:其他就去付款——社保个人部分, 贷:银行存款
2015-10-31 13:57:45
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