这几个月报上个季度的增值税,发现5月开错票了。这个红冲了。那报税的时候要不要加上5月开错的金额。还是应该减去开错的金额填?
海阔天空99
于2018-07-04 13:56 发布 859次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-07-04 13:57
5月开错,本月已经红冲的恶化,是要减去开错的金额填的额
相关问题讨论

5月开错,本月已经红冲的恶化,是要减去开错的金额填的额
2018-07-04 13:57:21

不重复,你这个月开一张负数发票即错误的红冲的发票,再开一张正确的发票正好一正一负相抵。
2018-07-03 07:46:49

你好!原发票作废在开新的,没有重复报税
2018-07-03 07:52:53

你好,根据你描述上个季度是需要交纳增值税的
2018-10-08 14:28:53

你好,按规定4-6月份照常申报红票在7-9月份申报时抵减
2018-07-04 22:00:31
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海阔天空99 追问
2018-07-04 14:19
辜老师 解答
2018-07-05 09:06