小规模,这个月才发现5月开错一张增值税发票,然后红冲了重开,那么当时开错的那张票金额还是要记入上个季度的申报表里不含税金额嘛?也要报税?那重新的这种对的发票这个月也要报税这个金额?那不是重复征收了?
海阔天空99
于2018-07-03 07:30 发布 596次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
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不重复,你这个月开一张负数发票即错误的红冲的发票,再开一张正确的发票正好一正一负相抵。
2018-07-03 07:46:49

你好!原发票作废在开新的,没有重复报税
2018-07-03 07:52:53

上月的红冲这月开正确的,然后再开剩下部分的
2019-04-22 14:54:28

5月开错,本月已经红冲的恶化,是要减去开错的金额填的额
2018-07-04 13:57:21

你好,需要按正常发票申报,因为你红冲是在1月份,而不是2018年第四季度
2019-01-14 17:37:58
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