老师,我想问下我工商注销完的时候,是不是法人当天 问
你好。这个你拿到这个工商局给的回执的时候就可以有通知。 答
老师,我司刚造好房子2个亿,按照房产余值算的话,我每 问
还可减去扣除率,这个扣除率通常是30%,具体的要咨询当地税局 答
老师, 购入360元打印机 入固定资产好呢 还是直接 问
你好,这个金额小,直接入费用就行 答
小企业会计准则,2024年度有两个账,不知道做的对不 问
您好,分录不对,2的业务是没有分录的,应付不用调整,款还是要付或已付,只是没 有发票,我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
请问,矿石开采业开具矿石发票需要交资源税吗,怎么 问
你好,那个是按销售的吨位交,具体税额请咨询当地12366,各地不一 答

本月交增值税,做一步借:应交税费–应交增值税–转出未交 贷:应交税费–未交增值税对吗
答: 您好!是的。如果有要交的税金就要做这个分录。
一般纳税人月末除了要做未交增值税转出,借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)还需要对冲销项税和进项税吗?例如这步 借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税费-应交增值税(进项)?还需要最后做这一步吗?
答: 你好,对的是的,最好是做这个,也可以年末做。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,一般纳税人,当销项大于进项时,分录第一步:借:应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5贷:应交税费一应交增值税一进项15 第二步借:应交税费一未交增值税5贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税5这样做对不对
答: 你好,可以的,第二部也可以不用做。


向日葵的微笑 追问
2018-07-05 09:44
宋生老师 解答
2018-07-05 09:44
向日葵的微笑 追问
2018-07-05 09:44
宋生老师 解答
2018-07-05 09:45