计提工资。借:管理费用-应付职工薪酬。借:主营业务成本。贷:应付职工薪酬-工资。支付工资。借:应付职工薪酬-工资。贷:银存。这样做对吗?
秋
于2018-07-05 09:49 发布 1036次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!可以的。可以这样。
2018-07-05 09:50:30
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,需要计提和结转,分录是对的
2021-02-27 11:04:33
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,可以这样做分录的
2020-06-08 09:34:13
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