我们每个月要预付咨询费用,月底按照实际陈本结转。我预付歀的时候做的分录是 借 :应付账款 1000 贷:银行存款 1000 我当月没有收到发票,但是需要结转500元的成本,应该怎么做啊?
萌哒哒的小萝卜
于2018-07-10 10:27 发布 712次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-10 10:28
你好 借;主营业务成本 贷;应付账款
可以先做这个分录
相关问题讨论
你好 借;主营业务成本 贷;应付账款
可以先做这个分录
2018-07-10 10:28:19
你好,今年这样做调整分录
借;以前年度损益调整——管理费用10万,贷;应付账款 10万
2020-06-19 15:28:12
您好,这样做是可以的。
2018-08-11 15:01:45
以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整 应付帐款是未支付,欠人家钱 是的
2017-12-14 10:03:10
你好,你单位对外是提供信息服务?
2019-10-17 08:55:49
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萌哒哒的小萝卜 追问
2018-07-10 10:45
邹老师 解答
2018-07-10 10:46