送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-10 10:28

你好 借;主营业务成本  贷;应付账款 
可以先做这个分录

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-07-10 10:45

发票是第二个月收到的,收到发票我怎么做啊?

邹刚得老师 解答

2018-07-10 10:46

你好,先冲销 
借;应付账款  贷;主营业务成本 
然后根据发票做这个分录  
借;主营业务成本 贷;应付账款

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相关问题讨论
你好 借;主营业务成本 贷;应付账款 可以先做这个分录
2018-07-10 10:28:19
你好,今年这样做调整分录 借;以前年度损益调整——管理费用10万,贷;应付账款 10万
2020-06-19 15:28:12
您好,这样做是可以的。
2018-08-11 15:01:45
以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整 应付帐款是未支付,欠人家钱 是的
2017-12-14 10:03:10
你好,你单位对外是提供信息服务?
2019-10-17 08:55:49
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