老师,我们是民办学校,法人证书上写的民办非企业,需 问
需要申报所得税,教育收入不需要所得税 答
销售出去的产品,免费更换新部件,旧部件再次入库,这 问
同学你好,希望能够帮到你 答
我们有个子公司有进项留抵,专管员让我们把进项开 问
你好同学,开到现在的公司是什么情况,是关联企业吗 答
2某公司目前发行在外普通股200万股(每股1元),已发行 问
你好,同学,请稍等,稍后发你。 答
税费计算与申报题 问
同学你好 是什么问题呢 答
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调账分录如何写去年发生律师咨询费10万,老会计做错了分录,写成了 借 应付账款 10万 贷 银行存款 10万,今年我接手了,发现错误,要怎么调整分录
答: 你好,今年这样做调整分录 借;以前年度损益调整——管理费用10万,贷;应付账款 10万
我们每个月要预付咨询费用,月底按照实际陈本结转。我预付歀的时候做的分录是 借 :应付账款 1000 贷:银行存款 1000 我当月没有收到发票,但是需要结转500元的成本,应该怎么做啊?
答: 你好 借;主营业务成本 贷;应付账款 可以先做这个分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们农业公司种植连翘,项目书上说专项10万其中8万材料款,2万专家咨询费,剩下自筹35万,前期我已经花了30多万,包括专项的2万专家费,材料就是连翘苗和肥料,都是公司自筹资金,后期才收到10万,前期支付的时候我已经贷记了银行存款,现在才收到专项经费该如何记分录
答: 你好,同学。 这个收到时计入营业外收入处理
老师,接手一家公司,之前会计做了一笔账:付财务咨询费,借:其他应付款:5200元,贷:银行存款:5200,但没有发票,这个要如何处理?一直挂账两年了,之前代账公司做的
付款用途备注是电费、差旅费、鉴证咨询费等现在发票还没有进来,不管他是付给什么单位的,直接做借应付账款 贷 银行存款 等发票进来了 看开票内容是什么再进入什么费用类冲减应付账款 这样可以吗?
咨询公司收到厂家打来的咨询费10万元,做借:银行存款,然后公司向私人借款那借:银行存款贷:其他应付款,但是没有收到钱啊,怎么做才行
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