公司购买招待酒,进项税不应该抵扣,当时凭证是借管理费用招待费,借应交税金,应交增值税,进项税,贷银行存款,跨月后发现不应该抵扣,作进项税转出了,请问凭证怎么写?
熊🐻
于2018-07-10 15:24 发布 1058次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
补做一起分录
借:管理费用——招待费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-07-10 15:24:53
同学 您好
你如果没有认证 就不需要做账务处理 申报的时候也不需要填进项转出
2019-01-03 08:33:50
你好,这样做就可以了。
2019-01-03 08:10:33
你好,你的分录很正确的。
2019-10-17 10:46:13
上述分录处理正确,没问题
2017-07-31 15:42:34
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