这道题里给的后面一个使用年限不考虑吗?不是要按 问
您好,不是的,可以长于税法,不能短于,因为越长,月折旧越小,利润扣减越少,这是税法允许的 答
老师,纯出口外贸企业,海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
老师,比如这个月有2000元销项税,1000元进项税,50元 问
你好,结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借:管理费用等50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)50 答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售,现 问
你好其实这个是计入生产性生物资产。 答
老师,请问下 销售给客户的样品先收款的分录,后续 问
借:银行存款 贷:预收账款 答

6月开的发票7月初去红冲的,那增值税申报表上填的税务机关代开的增值税专用发票销售额填的是红冲后新开的金额吧?
答: 你好,增值税申报表附表一上,填写的是当月累计开票的金额 ,包括红字发票与新开的金额(一正一负)
6月代开的专票7月红冲了, 增值税申报表上税务机关代开不含税销售额填新开的正确的, 还是红冲的和正确的都要填
答: 你好,现在申报第二季度的,按正确的填写 在10月份申报第三季度的时候,需要按正数减去负数金额填写
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是一般纳税人,5月开了专票品名开错了价税合计是11609,6月冲红后重新开了一张价税合计是13118.17,结果7月申报6月增值税的时候发现,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上,怎么才能账目跟申报表的收入一致?
答: 先按错误这个去申报,,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上, 你不是根据开错这个去申报吗,那你咋申报通过的?
请问老师,我这月有开的发票有红冲的发票,那我申报的时候附表一销售额是填减去红冲的销售额以后的实际销售额和实际销项税额吧?
小规模纳税人,12月份代开的专票1月份才冲红,请问在小规模纳税人增值税季度申报表主表中是应税服务这一栏是填写冲红后的未税金额还是填所有开票的未税金额?


S珍 追问
2018-07-11 06:51
老江老师 解答
2018-07-11 07:03
S珍 追问
2018-07-11 07:11
老江老师 解答
2018-07-11 08:04