送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-11 08:51

借:待摊费用贷:银行存款

水清清 追问

2018-07-11 09:09

老师,系统没有待摊费用记到哪里

水清清 追问

2018-07-11 09:09

贷方记到应付账款了

袁老师 解答

2018-07-11 09:12

可以的,那计入其他流动资产吧

水清清 追问

2018-07-11 09:36

其他的流动资产?记到哪个科目?

袁老师 解答

2018-07-11 09:51

其他流动资产就是一个会计科目的

水清清 追问

2018-07-11 10:00

老师,没有这个科目,那计入其他应收款也可以吧

袁老师 解答

2018-07-11 10:10

可以的,计入其他应收款吧

上传图片  
相关问题讨论
借:待摊费用贷:银行存款
2018-07-11 08:51:10
每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示
2017-01-09 14:50:50
你好,先挂其他应付款,然后每个月摊销费用,来了发票之后挂待摊费用冲其他应付款
2022-05-20 11:35:39
付款时做预付账款。然后按照租赁期开始按月分摊。后面回来发票贴到前面凭证,后面就行。
2022-05-20 10:18:46
可以先按发票做借预付账款,之后按月做费用就可以
2019-03-28 18:40:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...