老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。 答
老师,完工产品入库入库存商品,库存商品结转已销产 问
你好,生产成本转入库存商品是1万,数量是多少?这个1万是数量还是金额 答
找郭老师,有问题要问 问
在具体的什么问题。 答
请问吸收合并,被吸收方要准备注销,注销时报表怎样 问
同学,你好 注销时报表怎样调 吸收合并,那你的资产负债已经转移给吸收方了,你账上应该什么也没有的。 答
报销费用已经报销了,发票隔月开过来怎么处理?报销 问
你好,红冲,再做发票的,因为这个发票的日期不能提前。 答
暂估成本咋做分录?下月咋冲?买的商品,七月份.暂估成本做到六月份,,因为六月份没有成本票
答: 你好,根据合同等相关资料,暂估: 借 库存商品 贷 应付账款-应付暂估 收到发票后 借 库存商品 负数 贷 应付账款-应付暂估 负数 再按发票做分录
暂估成本咋做分录?下月咋冲?买的商品,七月份.暂估成本做到六月份,,因为六月份没有成本票。。。。。。
答: 你好 暂估入库 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,我们公司由于商品没有具体的数据,按着估算的数据做账的,这就导致有的数据可能估算的多了,有的估算的少了,在本期末,部分商品清空后,面对估算的成本有的多,有的估算少了,怎么做分录调这些成本呢?
答: 你好,做其他入库调整单,生成冲减主营业务成本和库存商品的凭证