送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-12 10:46

借:管理费用等--福利费  应交税费--应交增值税(进项税额)   贷:应付职工薪酬--福利费 
借:管理费用等--福利费    贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 
借:应付职工薪酬--福利费  贷:库存现金

坚持 追问

2018-07-12 10:58

老师,对方开出一张发票,但是信息错误,6.29日我们认证。30日对方作废,7.1开出新的正确的。老师在6月末如何进行账务处理

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

张艳老师 解答

2018-07-12 11:17

6月份需要做进项税额转出处理即可。

坚持 追问

2018-07-12 12:28

老师,具体分录怎么做呢

张艳老师 解答

2018-07-12 14:47

六月份做 
借  XX费用/库存商品等 
     贷  应交税费-应交增值税(进项)

张艳老师 解答

2018-07-12 14:48

(进项税额转出)

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用等--福利费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬--福利费 借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金
2018-07-12 10:46:42
你好 借 库存商品负数 贷 应付账款 负数 应交税费 进项税额转出
2019-06-21 16:15:25
借应付职工薪酬-职工福利费 贷库存商品 应交增值税-进项转出
2019-07-12 15:29:39
借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税进项税额
2021-04-26 22:50:04
你好, 借记 原材料/营业外支出 贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-05 15:39:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...