送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-12 11:55

你好,咱认证了发票了,6月份分录 
借 原材料等  
    应交税费-应交增值税(进项税额) 
  贷 应付账款/银行存款 
作废了 
借 原材料 
   贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
次月 
红冲  
借 原材料   
  贷 应付账款 
按重开的票 
借 原材料等  
    应交税费-应交增值税(进项税额) 
  贷 应付账款/银行存款

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你好,咱认证了发票了,6月份分录 借 原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款/银行存款 作废了 借 原材料 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 次月 红冲 借 原材料 贷 应付账款 按重开的票 借 原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款/银行存款
2018-07-12 11:55:31
您好!你这边上月做正常销售处理,本月不用单独做分录。
2018-09-19 17:13:47
您好!这个没关系啊,你正常做你的销项就好了。
2018-09-19 17:11:34
先认证了 可以进入待抵扣进项,也可以在所属期做进去 时间别间隔太长
2019-01-09 14:41:40
您好, 借:成本费用类科目 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款等
2019-09-03 13:47:35
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