送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-12 11:17

你好,是的,是这样做分录的

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相关问题讨论
你好,分录是这样处理 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2018-06-01 11:37:45
你好,成本需要 看你结转了多少的
2017-07-21 11:15:27
你好,是的,是这样做分录的
2018-07-12 11:17:45
团款3600元,营业成本3400元,差额是3600-3400=200元
2017-07-21 12:28:17
你好,正确的会计处理 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 次月申报未达起征点免税时 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入(新科目 其他收益)
2018-11-16 09:28:00
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