5月有一笔账务是这样处理的,借:银行存款285714.3,借:应交税费-应交增值税-销项税额 14285.7,贷:其他业务收入-房租 300000. 6月做账务处理的时候才发现这笔分录做错了,银行存款和其他业务收入金额写反了,而且应交税费应计入贷方,现在6月应该如何调账呢。
烟雨幕然
于2018-07-12 12:13 发布 667次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
2018-07-12 12:22
先红字冲销之前的这笔,再按正确的做,调整附加税费、所得税
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这个具体的需要说水电费的详细情况
2018-10-07 09:30:49
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您好
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益
2020-01-10 10:50:04
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先红字冲销之前的这笔,再按正确的做,调整附加税费、所得税
2018-07-12 12:22:03
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借应收账款贷其他业务收入。
2021-05-06 11:29:22
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你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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烟雨幕然 追问
2018-07-12 12:40
梁老师 解答
2018-07-12 13:07