送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-12 15:17

你好  借;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)     贷;应交税费——应交增值税(进项税额)

兰天白云 追问

2018-07-12 16:07

老师,购进时和下月认证时分录能写一下吗

邹老师 解答

2018-07-12 16:08

你好  
购进 借;原材料等科目   应交税费——应交增值税(待认证进项税额)   贷;银行存款等科目 
下个月认证 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 
第二个分录之前写错方向了,抱歉

兰天白云 追问

2018-07-12 16:26

月末计提增值税时,借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,下月交款时,借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款,  你看认证时转到借方的应交税费——应交增值税(进项税额)科目还挂在那儿没冲销吗,感觉分录是这样连着写的,但是就是感觉计提和认证没有衔接上,老师,不知道问题出在哪里,麻烦说一下,谢谢

邹老师 解答

2018-07-12 16:30

你好,没有规定说需要把进项税额,销项税额的余额结平的

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