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兰天白云
于2018-07-12 15:15 发布 1152次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-12 15:17
你好 借;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
兰天白云 追问
2018-07-12 16:07
老师,购进时和下月认证时分录能写一下吗
邹老师 解答
2018-07-12 16:08
你好 购进 借;原材料等科目 应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 下个月认证 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 第二个分录之前写错方向了,抱歉
2018-07-12 16:26
月末计提增值税时,借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,下月交款时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款, 你看认证时转到借方的应交税费——应交增值税(进项税额)科目还挂在那儿没冲销吗,感觉分录是这样连着写的,但是就是感觉计提和认证没有衔接上,老师,不知道问题出在哪里,麻烦说一下,谢谢
2018-07-12 16:30
你好,没有规定说需要把进项税额,销项税额的余额结平的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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兰天白云 追问
2018-07-12 16:07
邹老师 解答
2018-07-12 16:08
兰天白云 追问
2018-07-12 16:26
邹老师 解答
2018-07-12 16:30