送心意

曾老师

职称,注册会计师,审计师

2018-07-17 13:04

借:管理费用  2500+3500+3000 
        销售费用  3000+4500 
       贷:应付职工薪酬 
要不要交社保呢?公积金呢?金额分别多少?

追问

2018-07-17 13:08

只有基本工资而已

曾老师 解答

2018-07-17 13:15

那就按上面的会计分录

追问

2018-07-17 13:46

老师,各项扣款因出勤天数不满勤,扣款总额为1800,那么计提分录,要不要扣这1800?

追问

2018-07-17 13:47

老师,还在线吗

曾老师 解答

2018-07-17 13:51

如果已经确定是扣的,减掉这些。

曾老师 解答

2018-07-17 13:51

如果已经确定是扣的,减掉这些。

追问

2018-07-17 13:54

曾老师 解答

2018-07-17 13:55

希望对你有帮助。

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2018-07-17 13:04:24
您好,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
2018-07-16 10:06:26
计提工资,借管理费用50000,销售费用30200,贷,应付职工薪酬80200, 发放,借,应付职工薪酬80200,贷,其他应收款~个人社保3000,应交税费~应交个税200,贷,银行存款80000
2019-03-11 14:52:08
借:银行存款3000,贷:应付账款2500,主营业务收入500
2017-02-08 08:48:13
厨师计入主营业务成本;水吧员、收银员(水吧收银主管,是同一人)、服务员、咨客、前厅经理计入销售费用;后厨经理计入主营业务成本;店长计入销售费用;营运部计入管理费用
2017-11-26 12:27:45
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