送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-17 14:10

您好!一般是辅导期的时候用的。

 ❤       追问

2018-07-17 14:13

那为什么我们这次认证的进项税额跟当期申报抵扣进项税额是不一样呢

宋生老师 解答

2018-07-17 14:15

你好!你只是这样说一句,真的没办法判断。你认证了多少,申报表上面又有多少? 
差额是多少。差额的金额是哪个发票的金额。

 ❤       追问

2018-07-17 14:22

老师您看下比如这张表

宋生老师 解答

2018-07-17 14:27

你好!你是说那几行不一样。

 ❤       追问

2018-07-17 14:33

其实老师我不明白的地方就是第三个表格里的待抵扣进项税额

宋生老师 解答

2018-07-17 14:36

你说4915.54这个数。不知道怎么来的?

 ❤       追问

2018-07-17 14:37

就是是的

宋生老师 解答

2018-07-17 14:38

你好!建议你先看下这几个数据对应的发票是哪几张,一般是自己填了转出的。

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相关问题讨论
您好!一般是辅导期的时候用的。
2018-07-17 14:10:52
因为在我们的时候工作中,我们认证了发票有地当期抵扣有的以后抵扣就会产生以上三条 但是我在申报的时候,这三项都是灰色的,是填下面数时自动生成的。
2019-01-19 14:20:40
你是辅导期的纳税税吗还是有分期抵扣项目。
2018-07-01 14:07:22
不能,你填写在本期认证本期申报抵扣,这个次月会自动生成在留底税额栏次
2019-05-29 10:51:50
你好!这个是分2期抵扣的,你是说第一次抵扣的时候是吗?
2017-11-15 22:44:12
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