4月开出去的票,做账,对方到7月才说把字写错了,认不了专票,这个月开红字,和正确的发票,这个要怎么做分录??
百
于2018-07-24 14:58 发布 637次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你4月如何做的分录,就做一样的分录,只是金额写负数。
如何收到新的发票,就按正确的金额写就好了
2018-07-24 14:59:14
收到负数发票时,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
正确蓝字发票时,借:应交税费-应交增值税-进项税额
2018-10-09 11:39:53
你好,不用认证,发票退给对方,红字发票不用入帐。以正确的发票入账。
2019-04-09 18:16:35
红票冲减上个月的凭证,按蓝字发票在重新入账
2018-10-09 10:45:27
你把上月做的分录红字冲销,按照蓝字的发票重新编制分录。
2022-06-26 18:31:02
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