6月有张已认证的发票,对方说开错了,我们在金税系统里已开具了红字清单给对方,但对方是7月才开红字和蓝字,这样,6月我这张票进项税额转出要做分录吗,还是就报表上填下进项转出
朴老师
于2018-07-06 09:43 发布 787次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
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进项转出的时间应该是开具《开具红字增值税专用发票通知单》的时间。因此,6月份应作进项税额转出处理,并且应该在增值税申报表上进行转出处理。
2018-07-06 13:24:04

你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25

您好!借原材料 贷应付账款 应交税费-应交增值税(进税额转出)
2017-11-09 16:40:36

你好,同学,建议同学去大后台查一下,带税盘。
2022-10-14 17:06:36

需要,红字信息表开成功的次月需要进项税额转出
2020-07-21 12:26:03
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