给对方开销项发票维修费8300元,增值专票,实际产生成本3000元,这笔业务分录怎么做,就是从外边找的人去给客户维修的,所以产生给外边的个人3000元
阿方
于2018-07-24 17:43 发布 887次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-07-24 17:45
维修费不是主营业外吧
借 应收账款 贷 其他业务收入 销项税额
结转成本 借 其他业务成本 贷 应付账款(银行存款)
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维修费不是主营业外吧
借 应收账款 贷 其他业务收入 销项税额
结转成本 借 其他业务成本 贷 应付账款(银行存款)
2018-07-24 17:45:34
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你好!做反了吧,收入应该在贷方
2018-06-11 15:20:28
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维修借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。配件结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品。人工费部分借:主营营业成本 贷:应付职工薪酬。
2018-08-10 05:40:45
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你好,你可以申报该工人的工资薪金或劳务报酬来作为成本核算
2016-11-08 16:19:57
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可以的,这个业务正常就是这么处理的。
2018-09-27 14:36:30
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