如果最开始我还没有收到专票的时候 我把进项作为其他应收款处理 那就是借:预付 借:其他应收 贷:银行存款 那我后面摊销房租的时候就是把这个预付分为等三期平均摊销是吗? 以扣除进项的金额来摊销
青春侠
于2018-07-25 14:22 发布 529次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-07-25 14:24
您好!进项直接在认证那个月一次性抵扣增值税,费用部分分3期摊销。
相关问题讨论
您好!进项直接在认证那个月一次性抵扣增值税,费用部分分3期摊销。
2018-07-25 14:24:27
你好!你借应交税费—应交增值税 贷工程施工
2021-06-18 17:07:04
这笔往来是什么钱呢?
2023-12-20 13:38:09
你好,可以的,就是这样子做。
2023-05-08 14:57:37
你好; 你对冲下科目即可; 借其他应付款贷其他应收款
2023-03-02 15:30:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
青春侠 追问
2018-07-25 14:48
程小峰老师 解答
2018-07-25 14:49