小规模纳税人,发票增值税在上个季度已申报,这个月红冲,那税款怎么办?
陈蕊
于2018-07-26 08:36 发布 3684次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-07-26 08:37
你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。
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你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。
2018-07-26 08:37:47

对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22

您好
这个季度应该做负数分录 增值税申报填负数 所得税根据利润表申报
2019-06-17 06:58:21

您好
填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021-04-05 11:04:29

你好,同学,周末愉快!没有冲红,那么这个月在申报时,你需要按照百分之5的应税货物或者服务申报。在增值税申报表里面5%的栏次里填写。如果最后冲红了,再交已经交纳的税作退回处理,抵后期的税款。
2019-01-13 15:54:51
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