送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-26 08:37

你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。

陈蕊 追问

2018-07-26 08:38

开了红字发票后是不是还得做个分录?

陈蕊 追问

2018-07-26 08:39

怎么做?

徐阿富老师 解答

2018-07-26 08:41

你好,借:应收账款(红字)  贷主营业务收入(红字)  贷应交税费(红字)

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相关问题讨论
你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。
2018-07-26 08:37:47
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
您好 这个季度应该做负数分录 增值税申报填负数 所得税根据利润表申报
2019-06-17 06:58:21
您好 填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021-04-05 11:04:29
你好,同学,周末愉快!没有冲红,那么这个月在申报时,你需要按照百分之5的应税货物或者服务申报。在增值税申报表里面5%的栏次里填写。如果最后冲红了,再交已经交纳的税作退回处理,抵后期的税款。
2019-01-13 15:54:51
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