- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40
你好
之前是怎么做的
2020-10-14 14:34:30
您好
请问您计提时候分录怎么写的
2019-06-25 10:10:44
你好同学
借:银行存款 贷:其它应付款
借:其它应付款 贷:银行存款
这样就好了。
2019-10-13 13:00:32
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