- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-16 17:37
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
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您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40

你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21

您好
请问您计提时候分录怎么写的
2019-06-25 10:10:44

你好
之前是怎么做的
2020-10-14 14:34:30

你好,部分应付账款不用付款了计入营业外收入
2019-08-29 19:42:44
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