送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-25 10:10

您好
请问您计提时候分录怎么写的

Tseng雯静 追问

2019-06-25 10:13

借:主营业务成本,贷应付账款

bamboo老师 解答

2019-06-25 10:13

借:主营业务成本 -9
贷:应付账款 -9

Tseng雯静 追问

2019-06-25 10:34

摘要是写冲销吗

bamboo老师 解答

2019-06-25 10:36

摘要可以写冲销某年某月某号凭证多计提成本

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相关问题讨论
您好 请问您计提时候分录怎么写的
2019-06-25 10:10:44
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40
你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21
你好,能提供一下这个分录对应的 经济业务描述吗
2018-12-03 19:24:52
应付账款发生时,预算会计不做分录
2020-07-06 17:10:21
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