之前公司领导借款了,后来给公司买了固定资产入账,做的是借:固定资产贷:其他应收款但是现在他又用发票报销了费用我写的是借:管理费用贷,银行存款可是这样其他应收款那里又不对这要怎么做啊
聪明的小脑瓜子
于2018-07-28 16:42 发布 2165次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-28 16:43
您好,这样做也可以的,其他应收款怎么不对啊?
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拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26
员工借款时:
借:其他应收款--员工 3000 贷:银行存款 3000
报销时:(用途如果是管理部门使用)
借:管理费用 1000 其他应收款--单位 2000 贷:其他应收款---员工 3000
收到款项,借:银行存款 2000 贷:其他应收款--单位 2000
2019-07-03 21:01:16
你后期的分录做错了,这钱应该是从公司收的,不是你们的费用,这些发票也不是你们的发票
2018-12-17 10:56:55
您好,这样做也可以的,其他应收款怎么不对啊?
2018-07-28 16:43:10
对,做到的话就是这么做的。
2022-04-14 16:31:05
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聪明的小脑瓜子 追问
2018-07-28 16:47
王雁鸣老师 解答
2018-07-28 16:53