老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
公司有挂靠,现在挂靠方他开了568000的票,他给提供了53万的成本票,还有些其他的费用票,他不想交所得税,但是他预交了13000的所得税,那如果给他做成亏损他是不需要交企业所得税的,他这个账怎么给他算呢?
答: 13000元的税是不能退给他们。挂靠这一块,其实所得税没法说,因为你们需要合并纳税。一般情况让挂靠方按预交交纳 (开票金额的千分之1.5-2之间)
本月产生企业所得税,而季报中企业所得税费为亏损,本季度可以不缴纳企业所得费。
答: 你好,累计亏损是不需要预交所得税的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
课件中的减半征收,收入是10000、成本5000、相关税费7000,亏算2000元,已经不征收企业所得税了,减免所得额是什么意思?是我亏算了2000,可以按照亏损3000计算吗?那如果我收入是10000、成本5000、相关税费3000,盈利2000,那我的减免所得税怎么算?
答: 你好,这个”减免所得额“是企业有符合减免政策的所得额,如果有就填,没有就不填。