课件中的减半征收,收入是10000、成本5000、相关税费7000,亏算2000元,已经不征收企业所得税了,减免所得额是什么意思?是我亏算了2000,可以按照亏损3000计算吗?那如果我收入是10000、成本5000、相关税费3000,盈利2000,那我的减免所得税怎么算?
黄宇寒
于2018-02-26 16:38 发布 679次浏览

- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-02-26 21:03
你好,这个”减免所得额“是企业有符合减免政策的所得额,如果有就填,没有就不填。
相关问题讨论

你好,累计亏损是不需要预交所得税的
2017-10-19 17:11:47

你好,这个”减免所得额“是企业有符合减免政策的所得额,如果有就填,没有就不填。
2018-02-26 21:03:00

还得交企业所得税吗??
2015-10-19 00:33:29

13000元的税是不能退给他们。挂靠这一块,其实所得税没法说,因为你们需要合并纳税。一般情况让挂靠方按预交交纳 (开票金额的千分之1.5-2之间)
2018-08-01 17:38:27

你好,可以申请退税或结转以后年底抵扣企业所得税
2018-01-09 19:35:05
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文老师 解答
2018-02-27 08:25