老师,我11月买的车,2024年我可以享受固定资产一次 问
可以的,没问题的哈 答
请问,公司没有员工,我怎么申报个税?可以详细说说嘛 问
你好,这种情况就可以做一个法人的零申报就可以。 答
老师,根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业 问
需要预交 所得税没有季度30万免预缴的政策 跨省了需要预缴 答
请问老师,车间后勤人员工资应计入什么科目 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
酒店办公购电脑3500元,金额不大可以直接进入管理 问
可以直接进入管理费用 答
本月产生企业所得税,而季报中企业所得税费为亏损,本季度可以不缴纳企业所得费。
答: 你好,累计亏损是不需要预交所得税的
课件中的减半征收,收入是10000、成本5000、相关税费7000,亏算2000元,已经不征收企业所得税了,减免所得额是什么意思?是我亏算了2000,可以按照亏损3000计算吗?那如果我收入是10000、成本5000、相关税费3000,盈利2000,那我的减免所得税怎么算?
答: 你好,这个”减免所得额“是企业有符合减免政策的所得额,如果有就填,没有就不填。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司有挂靠,现在挂靠方他开了568000的票,他给提供了53万的成本票,还有些其他的费用票,他不想交所得税,但是他预交了13000的所得税,那如果给他做成亏损他是不需要交企业所得税的,他这个账怎么给他算呢?
答: 13000元的税是不能退给他们。挂靠这一块,其实所得税没法说,因为你们需要合并纳税。一般情况让挂靠方按预交交纳 (开票金额的千分之1.5-2之间)
文老师 解答
2018-02-27 08:25