送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-02 09:02

你好,这个700是给的优惠,还是就是收不回来,做坏账处理了

Luck Fairy 追问

2018-08-02 09:07

收不回了,如何分录

Luck Fairy 追问

2018-08-02 09:08

是不是按优惠来处理的话,账务处理能够简单一点

邹老师 解答

2018-08-02 09:10

你好  借;资产减值损失   贷;坏账准备  700  
借;坏账准备  贷;应收账款   700

Luck Fairy 追问

2018-08-02 09:13

按优惠怎么做呢?

邹老师 解答

2018-08-02 09:19

你好  借;银行存款    财务费用   700  贷;应收账款  200700

Luck Fairy 追问

2018-08-02 11:30

老师为什么要归到财务费用

邹老师 解答

2018-08-02 11:58

你好,相当于给对方提前还款的优惠,所以计入了财务费用

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相关问题讨论
你好,这个700是给的优惠,还是就是收不回来,做坏账处理了
2018-08-02 09:02:49
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
营业外支出
2019-03-28 10:59:09
你好,学员,稍等,老师看看
2022-04-22 09:53:05
1、现其它单位退给我们,是存收入户 2、是存现金200元,收入户 3.出差人员退回200元现金的话加原有的700元是900元, 退回200元就不用存了
2022-04-21 17:00:14
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