7月份的时候,税局查到4月份有一笔在5月份开票的业务,所以让我们去更正申报,就是补缴4月份增值税,5月份多缴的在6月份进行抵税,那我在做七月的会计分录要怎么做呢
天天向上
于2018-08-02 17:56 发布 666次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-03 08:42
先到税务局进行更正申报后再进行账务处理。
相关问题讨论
先到税务局进行更正申报后再进行账务处理。
2018-08-03 08:42:05
你好,直接冲减缴纳增值税的分录
2020-08-05 17:18:44
你好,留抵税额,你不用做账务处理,只在7月确认本期的要交的增值税
2019-08-12 14:09:02
留抵借未交增值税贷银存
2019-08-12 10:18:38
你好,如果之前你账上就是做的进项税额,现在抵了是不用额外做账的,要看你之前这边进的哪个二级科目
2019-08-12 10:10:00
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2018-08-03 09:47
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2018-08-03 11:17