5月份的客户预付货款40万我厂账户,做了贷预收账款40万,借银行存款40万。在6月份我才开发票37万给客户,做分录借应收账款37万,贷销售收入32万,应交税费5万,这样做对吗?
会敏
于2018-08-04 15:15 发布 755次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-04 15:18
你好,应当是
借;预收账款 37 贷;主营业务收入37/(1+税率 ) 应交税费 37/(1+税率 )*税率
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你好,应当是
借;预收账款 37 贷;主营业务收入37/(1+税率 ) 应交税费 37/(1+税率 )*税率
2018-08-04 15:18:18
把这笔账冲平
2018-08-07 15:55:45
发出20万给客户是这样做分录
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
然后期末余额预收账款 20万,而不是在应收账款按负数20万填写
2018-11-16 20:09:57
借应收账款1贷银行存款1
2019-08-10 16:02:25
你再补一笔,借:预收账款 贷:应收账款,就可以吧这个客户的预收冲减了
2018-07-26 14:16:01
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