送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-04 15:18

你好,应当是
借;预收账款  37   贷;主营业务收入37/(1+税率 )    应交税费   37/(1+税率 )*税率

会敏 追问

2018-08-04 15:22

邹老师,在7月怎样冲减做平

邹老师 解答

2018-08-04 15:23

你好,剩下的 3万有实现销售吗

会敏 追问

2018-08-04 15:30

有销售,但是没有开票,7月客户预付了150万,我只开了70万票,应该开具190万的,进项不够

邹老师 解答

2018-08-04 15:31

你好,那你是需要做无票收入确认,还是在以后开具发票再转为收入?

会敏 追问

2018-08-04 15:34

开票后做收入,怎样做?

邹老师 解答

2018-08-04 15:35

你好 借;预收账款    贷;主营业务收入   应交税费

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相关问题讨论
你好,应当是 借;预收账款 37 贷;主营业务收入37/(1+税率 ) 应交税费 37/(1+税率 )*税率
2018-08-04 15:18:18
把这笔账冲平
2018-08-07 15:55:45
发出20万给客户是这样做分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 然后期末余额预收账款 20万,而不是在应收账款按负数20万填写
2018-11-16 20:09:57
借应收账款1贷银行存款1
2019-08-10 16:02:25
你再补一笔,借:预收账款 贷:应收账款,就可以吧这个客户的预收冲减了
2018-07-26 14:16:01
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