送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-07 15:55

把这笔账冲平

何老师 解答

2018-08-07 15:56

你好
借:预收账款40
     贷:应收账款  37
            银行存款   3

会敏 追问

2018-08-07 16:01

老师,银行存款3万可不可不做,客户跟我们一直都是先付账款,我们再开发票,收到金额和开票金额没有一致的

何老师 解答

2018-08-07 16:02

可以的,
借:预收账款37
贷:应收账款 37

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相关问题讨论
把这笔账冲平
2018-08-07 15:55:45
你好,应当是 借;预收账款 37 贷;主营业务收入37/(1+税率 ) 应交税费 37/(1+税率 )*税率
2018-08-04 15:18:18
发出20万给客户是这样做分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 然后期末余额预收账款 20万,而不是在应收账款按负数20万填写
2018-11-16 20:09:57
同学你好 很高兴为你解答 你们要是没有执行建造准则 目前的会计处理就是正确的
2021-06-09 10:13:38
你好! 你的做法是正确的!但没办法,税法没有老板大啊,听老板的(老板给工钱,税法不给): 借:应收帐款40万元 贷:发出商品40万元 发出了,没收钱,不能确认收入 借:现金/银行存款20万元 贷:应收帐款20万元 收到钱了,赶紧确认收入 借 发出商品 20 贷 营业收入 20
2018-06-18 09:44:41
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