送心意

吕老师

职称,注册会计师,税务师

2018-08-05 15:24

KTV收入和开房收入都是你们日常经营活动中取得的收入,都属于营业收入,营业收入应该是32000元。

曾曾 追问

2018-08-05 16:00

老师,招待的没有收到钱,也得记营业收入?

吕老师 解答

2018-08-05 16:06

能说明一下开房招待是怎么回事吗?2000是如何确定的?

曾曾 追问

2018-08-05 16:53

老师,开房招待了相关人士唱歌喝酒产生的2000元

吕老师 解答

2018-08-05 16:54

这个就不要做到收入里面了,如果做进去还要按照要求纳税。

曾曾 追问

2018-08-05 17:01

老师,我这个是内账,这个2000是不是属于主营业务收入?我老觉得这笔钱公司实际没有收到钱,这2000怎么会算主营业务收入呢?

吕老师 解答

2018-08-05 17:07

按照会计上来说,不确认收入。但是按照税法来说,要按照视同销售确认。

曾曾 追问

2018-08-05 17:12

老师,如果不确认收入,那记什么科目?

吕老师 解答

2018-08-05 17:15

可以把发生的成本费用作为业务招待费费用。

吕老师 解答

2018-08-05 17:15

可以把发生的成本费用作为业务招待费费用。

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相关问题讨论
KTV收入和开房收入都是你们日常经营活动中取得的收入,都属于营业收入,营业收入应该是32000元。
2018-08-05 15:24:34
您好,主营业务成本,可以把管理费用中的工资调整一些过去。或者有房租也可以做进去的。
2017-07-06 22:36:33
月收入不足30000免的是流转税(增值税或营业税),在增值税申报有一栏优惠里有体现。流转税没有,那对应地税的城建及教育费附加也不用交纳,地税还需交纳企业所得税,个人所得税。
2015-07-12 21:05:51
你好,消费税税率是多少呢?
2020-06-20 09:27:46
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=8000万*5‰=40万,发生额的60%=18万,按18万扣除,不得在税前扣除的业务招待费=30万—18万=12万
2020-07-08 16:37:13
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