老师你好,我们公司去年注册了一个公司,但是没有开 问
可以的 可以这么做的 答
老师你好,我们是接了一个外贸订单,,对方不要求我们 问
可以的,无票收入就行。那出口是以谁的名义出口? 答
老师 我们是生产企业,由于资金有限,现在只打算代加 问
收到对方的材料登记备查账本增加 这个最好是有对方发货单运输单, 你们留存这些资料。 然后合同 加工过程中发生的成本, 借生产成本贷制造费用应付职工薪酬, 加工完毕借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借助营业务成本贷生产成本, 然后登记备查账本减少 留存好了你们单位的发货单和运输单。 答
24年第四季度计提的劳务报酬,现在确定不发放了,这 问
那么直接反记账到12月红冲计提的账 答
老师,我们总经办购买衣架并且算总经办费用了,进货 问
你做的不太对 总经办购入衣架时,按进货价入账: 借:管理费用——总经办 3 贷:银行存款(或库存现金等) 3 将衣架调给店铺,按调出价核算: 借:管理费用——店铺 3.5 贷:管理费用——总经办 3 贷:其他业务收入(或者冲减管理费用中体现价差) 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入,倾向于冲减管理费用来体现价差,那么贷方也可以是 “管理费用——价差(或其他合适二级科目)” 0.5 。 答

新厂筹建期还未建立对公账户就支付了90万厂房租金,现在工业园才开普票我厂,分录借制造费用,贷 待摊费用。7月政府厂房租金补贴我厂60万入公账户分录借银行存款 贷营业外收入 对吗?
答: 您好,对的,可以这样处理,您理解正确。
工厂向工业园交了厂房租赁费90万,工业也开了普票给我厂。但是优惠政策,由政府补贴返回我厂厂房租赁款90万,政府先支付了60万已到公账户,余款30万暂未到账,怎样做?
答: 你好 借;银行存款 60万 贷;营业外收入 没有到账的部分暂时不用做分录,到账了再做30万的营业外收入分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
新成立的一般纳税人公司,现在厂房建设期。土地是租的工业园区的,会计分录是:借:长期待摊费用 贷:银行存款 待厂房建好好,借:管理费用 贷:长期待摊费用 ,这样处理对吗?
答: 您好,是的,如果您是租入土地,支付租金,您的会计分录是正确的。 为您提供解答,如满意,请五星好评哦

