老师,你好,我是建筑业的,请问我暂估的成本后取得了发票,我应该如何进行账务处理?分录如何做?
于2018-08-07 07:28 发布 735次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-08-07 07:29
你好,暂估的凭证原分录红字冲回,然后再根据发票做正确的
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你好,暂估的凭证原分录红字冲回,然后再根据发票做正确的
2018-08-07 07:29:25
你好,借工程施工合同成本贷应付账款等。
2022-12-06 09:30:08
您好!先做相反的分录冲减暂估的。然后做正确的就好了。
2018-06-20 10:11:27
你好
金额一致的发票带到凭证后面可以
2020-08-18 13:21:42
借应付账款暂估贷主营业务成本,
借主营业务成本贷应付账款,对方企业
借应付账款对方企业贷银行存款。
2022-03-21 13:05:08
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2018-08-07 07:36