老师在么? 我想请问一下 月初的时候员工借款进行食堂采购15000,月末报账的时候实际产生18000 补3000元给他 这笔分录怎么做呢?
琪槐
于2018-08-07 08:04 发布 631次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-07 08:05
借:原材料18000贷:其他应收款15000,现金3000
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2018-08-07 08:05:38
是食堂的生活开支吧,如果是入福利费就好了。
2018-08-07 06:12:56
你好
借支,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 4000
月底用了3700,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费3700
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;其他应收款 3700
2019-06-30 20:39:41
借管理费用2500 贷应付职工薪酬2500 借应付职工薪酬2500 贷银行2500 这个50不单独做分录,你工资表上面扣就可以
2019-09-11 15:37:51
你好 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款
2019-07-11 14:44:43
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