送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-08 22:36

您好,首先做分录,借,管理费用,负数, 贷,应付职工薪酬,负数,再做,借,应付职工薪酬,贷,库存现金。

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相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28
先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46
这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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