老师,我这边有个供应商的发票是3月份开的,但是我没 问
你好,在5月份补上就可以了。借库存商品贷预付账款。 答
达康公司是国内一家中成药品生产企业。为了保障 问
A 根据“为了保障原材料的稳定供给与产品质量……全面推进原料药材规范化绿色种植工程”可知,达康公司采取的是后向一体化战略。因此,可将该题转化为对后向一体化战略适用条件的考查。产业增长潜力较大属于其适用条件之一,选项A正确。 答
股东撤资:原来是A B C D E 的股东 现在ABC退出都 问
您好,就是D这个股东需要私卡转账给A股东的,不用转到公司,这是股东的交易 答
老师好,一般纳税人其他业务收入 增值税也是按照9 问
您好, 不一定,这个要分情况的,看哪方面的收入 答
固定资产帐套累计折旧比账务帐套累计折旧多折了 问
可能有以下原因: 凭证未保存或未传输:在固定资产模块生成折旧凭证后,如果没有正确保存或传输至账务系统,可能导致账务账套中累计折旧未能及时更新。 计提折旧时间不一致:如果固定资产模块和账务模块计提折旧的时间不一致,比如固定资产模块提前或延后计提,可能会导致累计折旧出现差异。 新增固定资产未计提折旧:当月新增的固定资产如果没有在账务账套中计提折旧,或者计提折旧的金额未正确录入,也会导致累计折旧不一致。 减少固定资产未处理:如果固定资产减少时,相关折旧未在账务账套中相应减少,也可能导致累计折旧出现差异。 当然,还有可能就是账务系统出现了问题,只能进行系统排查 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
付款用途备注是电费、差旅费、鉴证咨询费等现在发票还没有进来,不管他是付给什么单位的,直接做借应付账款 贷 银行存款 等发票进来了 看开票内容是什么再进入什么费用类冲减应付账款 这样可以吗?
答: 您好,这样做是可以的。
我们每个月要预付咨询费用,月底按照实际陈本结转。我预付歀的时候做的分录是 借 :应付账款 1000 贷:银行存款 1000 我当月没有收到发票,但是需要结转500元的成本,应该怎么做啊?
答: 你好 借;主营业务成本 贷;应付账款 可以先做这个分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
调账分录如何写去年发生律师咨询费10万,老会计做错了分录,写成了 借 应付账款 10万 贷 银行存款 10万,今年我接手了,发现错误,要怎么调整分录
答: 你好,今年这样做调整分录 借;以前年度损益调整——管理费用10万,贷;应付账款 10万
16年的普通发票可以在17年入账吗 咨询费用 把费用做到这个科目就好是啊 我已支付过贷应付账款吧 不是啊,之前支付过的我是借应付账款,贷银行存款,我现在收到发票不应该把借方的应付账款冲掉,
员工报销,钱直接打到个人银行卡上,是借管理费用_差旅费 贷其他应付款,付款时,借:其他应付款 贷:银行存款,还是直接 借:管理费用_差旅费 贷:银行存款呢
员工代垫差旅费,必须借:管理费用_差旅费 贷:其他应付款_员工 报销时借:其他应付款_员工 贷:银行存款这样处理吗?可不可以直接借:管理费用_差旅费 贷:银行存款
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)