业务:有一笔17年挂账,建账时,我的分录是:借:长期待摊费用-以前年度没单没数据,120000贷:应付账款,120000,然后现在付款了:我分录是这样:借:应付账款120000,贷:长期待摊费用 120000,借:长期待摊费用120000,贷:银行存款120000老师,帮看看分录是不是这样,。不太确定是否对
糊涂
于2018-08-11 15:21 发布 1156次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-11 15:24
你好,付款应当是 借;应付账款 贷;银行存款
付款不会直接冲销长期待摊费用的
相关问题讨论
你好,付款应当是 借;应付账款 贷;银行存款
付款不会直接冲销长期待摊费用的
2018-08-11 15:24:02
您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用,
应交税费应交增值税进项,
贷应付账款,
银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。
2024-02-29 15:37:30
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
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糊涂 追问
2018-08-11 15:24
邹老师 解答
2018-08-11 15:25