假如17年8月发生的费用2000元,当时发票没有及时给财务,18年2月才收到发票。那在17年8月做账的时候可以先把这笔费用做进去,18年发票来的时候把发票附到17年8月份做好的凭证后面吗?应给怎么操作?
西域
于2018-08-11 16:21 发布 537次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-11 16:23
您好,可以按您说的操作,也可以在18年收到发票的时候,借;费用科目,正数,借;费用科目,负数。
相关问题讨论

1月才开始建账就录入一月凭证
2019-04-23 14:42:06

您好,可以按您说的操作,也可以在18年收到发票的时候,借;费用科目,正数,借;费用科目,负数。
2018-08-11 16:23:31

你好,正确的分录应该是怎么做的?
2021-04-07 10:56:46

你好,这就看财务人员的处理习惯了
2016-08-26 09:29:41

你好,你的处理是正确的
2021-11-08 14:59:30
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西域 追问
2018-08-11 16:46
王雁鸣老师 解答
2018-08-11 16:48