小规模的销售,需要做减免税额转出分录吗 问
是的,季末判断不交增值税,就转入营业外收入 答
根据个人所得税法律制度的规定,区分一下劳务报酬 问
你好,劳务报酬为个人独立从事各种非雇用的劳务取得的所得。每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;每次收入4000元以上的,减除费用按收入的20%计算2.稿酬,个人因其作品以图书、报刊等形式出版、发表而取得的所得稿酬所得收入额为每次收入减除费用后的余额,其中每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;每次收入4000元以上的,减除费用按收入的20%计算。并且稿酬所得的收入额还要再按70%计算,即稿酬所得收入额=(每次收入 - 800或者每次收入×(1 - 20%))×70%) 答
集团下属两个子公司,全资的子公司给控股子公司施 问
您好,要抵消,抵消主营业务收入1000和主营业务成本800。在建工程抵消200 借:建工程- 200 主营业务成本- 800 贷:主营业务收入-1000 答
老师,问一下,今年的收到的进项票可以放到明年抵扣 问
可以的,没问题的哈 答
通常情况提供服务,无论有没有开票收款都要确认收 问
您好,是的,按规定是提供服务完成时就要确认收入交税,你可以适当延迟但最好不要跨年确认,这样有风险 答
假如17年8月发生的费用2000元,当时发票没有及时给财务,18年2月才收到发票。那在17年8月做账的时候可以先把这笔费用做进去,18年发票来的时候把发票附到17年8月份做好的凭证后面吗?应给怎么操作?
答: 您好,可以按您说的操作,也可以在18年收到发票的时候,借;费用科目,正数,借;费用科目,负数。
公司去年11月成立,12月份有几张费用票,但是财务公司从今年1月份才给我们建账,请问老师,这几张发票还可以做账吗?凭证日期在12月了,如果做账怎么做?记账写12月的?还是怎么样
答: 1月才开始建账就录入一月凭证
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问一下,当月的财务费用单据贴在一起做凭证,那金额是加总一个金额做财物费用,还是发生一笔做一条财务费用,并在每条摘要处写清楚发生日期呢?
答: 你好,这就看财务人员的处理习惯了