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朴老师
于2018-08-14 14:48 发布 560次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-14 14:50
你好,你可以用以前年度损益科目进行分录的调整,冲红之前错误的凭证,再按正确的入账。
邹老师 解答
2018-08-14 14:51
你好 1 借;以前年度损益调整 贷;应交税费——应交增值税 2298.87 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 2298.87
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2018-08-14 14:51