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Emily
于2018-08-15 09:45 发布 933次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-15 09:46
计入税金及附加科目,补提附加税
Emily 追问
2018-08-15 09:49
老师,是去年的 不需要用以前年度损益调整科目吗?不太懂
江老师 解答
2018-08-15 09:50
如果是去年12月份的,可以用税金及附加科目 如果是去年12月份之前的,需要用以前年度损益调整科目处理。
2018-08-15 09:52
是12月以前的,以前年度损益调整下面要设明细科目吗?还有工会经费和印花税,也是这样处理吗
2018-08-15 10:00
以前年度损益调整科目,不用调明细科目,直接调账处理
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以前年度的增值税附加税没有入账,现在要怎么做账?
答: 计入税金及附加科目,补提附加税
以前年度的发票成本进项税已抵扣 后来发票不合适税务局让补交增值税附加税 交完以后账怎么做呢
答: 你好; 你们是什么准则 ;我看看怎么处理。 原来成本发票怎么走科目的。 我看看借方怎么转
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
补缴以前年度增值税和附加税分录
答: 你好 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 借利润分配-未分配利润 贷:1以前年度损益调整
小微企业季度销售额不超过9万的增值税附加税都可以免除么?(如增值税教育费附加,增值税地方教育费附加/市区增值税附征)
讨论
老师你好 想问下我们公司去年出口设备当时缴纳的销项税,今年稽查科自查说我们符合出口免税政策应该把20年度相应的进项税转出,让我们补缴了20年转出的进项增值税附加税和滞纳金,帮我看看我的凭证做的有没有问题,还有我去年多缴纳的销项税怎么做账,也做个冲减然后调整以前年度损益么? 税务意思是让我这个月留抵,我这个月税务申报的时候会在未开票里负数体现然后底下申报免税销售,
收到以前年度多缴纳增值税和附加税
老师好,增值税附加税最后结转到哪个科目
江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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Emily 追问
2018-08-15 09:49
江老师 解答
2018-08-15 09:50
Emily 追问
2018-08-15 09:52
江老师 解答
2018-08-15 10:00