公司本月缴电费发票金额是:5729.91元,实际缴费是5590.47元,原因是电力公司接到了电费调价通知迟了,7月份电费降的价,8月份才接到的通知,所以发票打出来和实际缴费之间的差额是139.44,就是扣除了上月多交的139.44元,这139.44元在本月的发票没有反应,电力公司只是给出了一份7月分多交的清单-139.44,怎么做账务处理
似兰斯馨
于2018-08-15 16:31 发布 771次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-15 16:32
后面会不会少开发票呢?就是说本月多开发票139.44元,下月会不会少开发票139.44元?
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你好,借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 应付账款
然后把多开部分做进项税额转出处理
借;原材料 贷应交税费(进项税额转出)
2018-07-23 12:59:27
你好!这1分钱计入财务费用就行了。
借银行存款1500,财务费用0.01 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-25 12:02:16
你好,按实际报销金额入账。
2020-03-19 10:48:19
你好!多的500计入应收账款就行了。
2017-08-19 15:40:46
你好,需要对方给你开具2万的销售折让 的发票的
2016-08-25 17:04:26
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