送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-15 16:32

后面会不会少开发票呢?就是说本月多开发票139.44元,下月会不会少开发票139.44元?

似兰斯馨 追问

2018-08-15 16:39

不会的,下月正常,江老师

似兰斯馨 追问

2018-08-15 16:41

请教江老师这笔账务怎么处理

江老师 解答

2018-08-15 16:50

一、计入费用时 
借:管理费用——电费 
借:销售费用——电费 
借:制造费用——电费 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应付账款——X电力公司  5590.47 
二、付款时 
借:应付账款——X电力公司5590.47 
贷:银行存款(或库存现金)5590.47

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你好,借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 应付账款 然后把多开部分做进项税额转出处理 借;原材料 贷应交税费(进项税额转出)
2018-07-23 12:59:27
你好!这1分钱计入财务费用就行了。 借银行存款1500,财务费用0.01 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-25 12:02:16
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2020-03-19 10:48:19
你好!多的500计入应收账款就行了。
2017-08-19 15:40:46
你好,需要对方给你开具2万的销售折让 的发票的
2016-08-25 17:04:26
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